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老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

2021-10-08 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 21:31

你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了

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快賬用戶1289 追問 2021-10-08 21:57

好的,可是我這是上個(gè)月的賬,92元現(xiàn)金報(bào)銷是這個(gè)月才付哦,

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齊紅老師 解答 2021-10-08 22:00

你這個(gè)月才做,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金就行,之前正常掛分錄

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快賬用戶1289 追問 2021-10-08 22:06

那我這個(gè)商品是跟之前分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶1289 追問 2021-10-08 22:22

好的,謝謝耐心解答! 還有一個(gè)問題,就是支付了一筆貨款,但是對方?jīng)]有開出發(fā)票怎么入賬呀,合同還沒完成

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齊紅老師 解答 2021-10-09 08:53

你好 ;? 如果先支付貨款? 還沒有發(fā)貨給你; 你先掛著 ; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;??

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快賬用戶1289 追問 2021-10-09 09:25

那之后的完整分錄是怎樣子的呀?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 09:26

你好;? 比如借庫存商品 或者原材料? 貸 應(yīng)付賬款??

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快賬用戶1289 追問 2021-10-09 09:26

結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2021-10-09 09:27

銷售后 才會結(jié)轉(zhuǎn)成本的; 做收入? 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??

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2021-10-08
同學(xué)你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本來做成本就行了 收入和成本對應(yīng)
2021-12-24
同學(xué)你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本就行了
2021-12-24
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
沒問題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對應(yīng)就可以了
2021-09-27
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