您好,是可以的,請問還有什么可以幫您
借 管理費用2000 貸 應付職工工資1500 貸 應付職工社保500 這是計提的分錄對嗎
小白求解,借:管理費用-工資2000 貸:應付職工薪酬2000,多計提了500,是不是這個分錄負500下個月
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
請問老師,9月發(fā)了月餅2000元,本月準備給員工報個稅,月餅購買分錄是借:管理費用2000,貸:應付職工薪酬-福利費 2000,借:應付職工薪酬 2000 貸:銀行存款2000嗎
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
老師這道題進項稅為什么不算應稅和免稅銷售比來減進項稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為