你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
我的應(yīng)付賬款比較多,這個應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時代理會計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個賬調(diào)平?
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
我上個月已經(jīng)做的應(yīng)付賬款,用庫存現(xiàn)金,是兩千多的,就付了一張領(lǐng)款單,怎么辦? 別人開給我的基本上都是兩千多的,但是又比我實(shí)際付出去的少個24%左右,我如果付支付寶流水單,金額也對不上,這種情況我怎么處理
你好,按實(shí)付金額入賬
我按實(shí)際庫存現(xiàn)金入賬,但是金額超2000的,怎么辦?
你好,你不是用支付寶支付的嗎?
是支付寶或是微信支付的,是從去年就開始這樣支付的,之前的代理會計(jì)一直做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)付賬款的,所以我現(xiàn)在應(yīng)付賬款比較多,我是微商,付款都是幾百幾十付出去的,總部發(fā)票也是打過折的發(fā)票,我實(shí)際付出的比發(fā)票多,那我是應(yīng)該按我實(shí)際支付寶支付的流水單來算應(yīng)付賬款嗎?那和發(fā)票對不上怎么辦
你好,實(shí)付金額小于發(fā)票金額的話,按實(shí)付金額計(jì)入賬
我現(xiàn)在說的,就是實(shí)際金額,比發(fā)票金額大,那怎么做賬
你好,做到預(yù)付或者其他應(yīng)收款里面三年以上轉(zhuǎn)壞賬
那做到預(yù)付里或是其他應(yīng)收款要怎么做?分別代表什么意思?
你好,如果對方是單位呢做預(yù)付,如果對方是個體工商戶做其他應(yīng)收
那我現(xiàn)在這個應(yīng)收賬款,我能不能借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款(有發(fā)票的應(yīng)收賬款),附張領(lǐng)款單? 或者,我應(yīng)收賬款按發(fā)票金額,如果超過兩千的,我一張發(fā)票做兩次賬,用領(lǐng)款單發(fā)方式行不行?或是還有什么方法,
你好,這樣操作是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的。需要有付款截圖才可才安全。
那我的付款截圖比發(fā)票金額多,可以嗎?
你好,實(shí)際付款金額多的話是可以的。只是你錄費(fèi)用的話要按發(fā)票金額,多余部分先掛往來。
往來賬應(yīng)該怎么做?沒有處理過 還有申報(bào)社保的時候,要填銷售收入應(yīng)該填什么?我有收入,但是,和之前虧本的算起來,我還是虧損的,那我應(yīng)該怎么填? 我是屬于一個人公司的,沒有員工沒有發(fā)工資,沒有交社保,那員工工資那些,我是不是就都填0
你好,社保是按工資申報(bào)的。往來就是預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款。
那申報(bào)社保中銷售收入應(yīng)該填什么?我有收入,但是,和之前虧本的算起來,我還是虧損的,那我應(yīng)該怎么填?
您好,社保你填的是哪個表???社保按工資表填寫。