你好 1. 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款 2. 借:增值稅等 貸:應(yīng)付賬款 記賬實(shí)際填寫入庫或者是收到發(fā)票的時(shí)間
老師,請(qǐng)問我公司購買材料,已收到貨,但是未付款未有票,會(huì)計(jì)分錄是?或者未付款已有票呢?記賬時(shí)間怎么填
請(qǐng)問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項(xiàng)目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,公司購買的原材料銷貨清單和出入庫單已到,發(fā)票未到,款未支付,我想問下賬務(wù)怎么處理
老師您好,公司購買的原材料已經(jīng)入庫,全部貨款已付,但是沒收到發(fā)票,這個(gè)月賬上的原材料又不夠,針對(duì)這個(gè)已付款貨已到,票未到的情況怎么做賬
原材料已入庫,但是還未收到發(fā)票,也還沒有付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
原來的會(huì)計(jì)沒有把前幾個(gè)月的應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)記賬,只要沒付款的她都不入賬,我要怎么處理啊
你好,有兩種方法 一種是讓他調(diào)整 一種是你繼續(xù)按照他的方法操作的
辭職了,我接手想把它做好!想問下怎么操作呢
你好,那么建議你繼續(xù)按照他的思路做下去比較合適的
能給個(gè)建議的原因嗎?不太懂
就是按照他的思路,付款的才入賬的
這樣的話,已經(jīng)開具的發(fā)票日期在前,記賬在后,如果跨年了還能用嗎?
這個(gè)是跨年的發(fā)票,就不能再用了。