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老師,請(qǐng)問我公司購買材料,已收到貨,但是未付款未有票,會(huì)計(jì)分錄是?或者未付款已有票呢?記賬時(shí)間怎么填

2021-09-06 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 12:21

你好 1. 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款 2. 借:增值稅等 貸:應(yīng)付賬款 記賬實(shí)際填寫入庫或者是收到發(fā)票的時(shí)間

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快賬用戶3679 追問 2021-09-06 12:23

原來的會(huì)計(jì)沒有把前幾個(gè)月的應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)記賬,只要沒付款的她都不入賬,我要怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:24

你好,有兩種方法 一種是讓他調(diào)整 一種是你繼續(xù)按照他的方法操作的

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快賬用戶3679 追問 2021-09-06 12:28

辭職了,我接手想把它做好!想問下怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:35

你好,那么建議你繼續(xù)按照他的思路做下去比較合適的

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快賬用戶3679 追問 2021-09-06 12:36

能給個(gè)建議的原因嗎?不太懂

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:38

就是按照他的思路,付款的才入賬的

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快賬用戶3679 追問 2021-09-06 12:39

這樣的話,已經(jīng)開具的發(fā)票日期在前,記賬在后,如果跨年了還能用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:32

這個(gè)是跨年的發(fā)票,就不能再用了。

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你好 1. 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款 2. 借:增值稅等 貸:應(yīng)付賬款 記賬實(shí)際填寫入庫或者是收到發(fā)票的時(shí)間
2021-09-06
同學(xué)你好 平時(shí)不做賬;如果月末發(fā)票還沒有到,按送貨單 材料價(jià)格 借,原材料一暫估 貸,應(yīng)付賬款一暫估;
2020-10-10
同學(xué)你好,分錄如下 1.暫估入庫借原材料應(yīng)付賬款-暫估 2.借 預(yù)付賬款貸銀行存款 3.沖暫估根據(jù)發(fā)票入賬借 原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)?貸應(yīng)付賬款借 應(yīng)付賬款?貸 預(yù)付賬款 4.借 工程施工貸 原材料 5.月底是否結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)你們核算方法,一般無需結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-30
借原材料,貸應(yīng)付賬款。暫估
2023-09-11
您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估
2022-08-28
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