您好,借應付賬款,貸銀行存款,借原材料,貸應付賬款暫估
你好 老師 我們公司本月購入原材料已付款 已入庫 但是本月沒有收到發(fā)票怎么入賬?
老師,您好!購買材料錢已付,但是發(fā)票還沒有收到,這種情況怎么做分錄來著?支付貨款的時候怎么做?收到材料的時候怎么做?
1 。購買原材料時,款已經(jīng)付但發(fā)票未收到,材料也未入庫,這種情況下怎么登記憑證? 2。等到后面發(fā)票到了,材料入庫了又是怎么登記憑證?
您好老師,本月購買原材料或發(fā)生的制造費用的貨款項已經(jīng)支付,但票據(jù)未收到如何做賬?
老師您好,公司購買的原材料已經(jīng)入庫,全部貨款已付,但是沒收到發(fā)票,這個月賬上的原材料又不夠,針對這個已付款貨已到,票未到的情況怎么做賬
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
是在應付賬款明細下建一個暫估的明細嗎?發(fā)票下個月月初才會到,這個月到不了,但是這個材料這個月必須要入賬使用
您好,應付賬款兩個明細核算,
您好,回復您的分錄是準確的
那下個月發(fā)票到了如何做
您好,1紅字沖回暫估,2發(fā)票金額重新做賬
那這個原材料這個月可以正常領用生產(chǎn)庫存商品就可以,我們使用的原材料是皮棉農(nóng)產(chǎn)品,進項稅是核定扣除的,是不是按照正常核算就行,下個月發(fā)票到了,把原來暫估的沖紅,再按照票面正常入賬
您好,確認進項稅必須取得發(fā)票可以
您好。是的,收到發(fā)票體現(xiàn)進項稅
那我暫估這個原材料,可以直接計算進項稅嗎?我們執(zhí)行的是投入產(chǎn)出法,棉紗與皮棉的單耗比例是1.16。皮棉的進項就是用銷售棉紗的數(shù)量*1.16*單價*0.13/1.13
您好,暫估不可以確認進項稅
那我暫估入庫的這批材料怎么生產(chǎn)棉紗
您好,正常使用生產(chǎn)即可,這個與生產(chǎn)有關