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老師,請(qǐng)問之前固定資產(chǎn)按一批入的賬,現(xiàn)在處置了其中一個(gè),那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

2021-09-06 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 11:59

你好 把對(duì)應(yīng)金額轉(zhuǎn)到清理

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快賬用戶2097 追問 2021-09-06 12:01

直接按處置其中的一個(gè)這樣做對(duì)嗎?但是 我們是用的固定資產(chǎn)的模塊不知道這樣操作得不得行

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:07

你好 是的,固定資產(chǎn)操作找一下你的軟件 客服 幫你操作一下?

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快賬用戶2097 追問 2021-09-06 12:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:21

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 把對(duì)應(yīng)金額轉(zhuǎn)到清理
2021-09-06
您好,同學(xué),把之前重復(fù)入賬的固定資產(chǎn)用負(fù)數(shù)沖銷
2020-10-30
您好,先做固定資產(chǎn)盤盈入賬,然后再做處置固定資產(chǎn)就是了。
2021-03-24
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),之前折舊,借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2021-01-27
您好,這個(gè)就將錯(cuò)就錯(cuò),計(jì)入固定資產(chǎn)清理核算就是了。
2020-08-31
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