您好,那你現(xiàn)在這個7200,可以正常做固定資產(chǎn)呀
請問我們公司在17年購了一臺叉車總價(含稅價):61500元,當(dāng)月做固定資產(chǎn)金額:525641.1元稅率17%稅額:8935.9元當(dāng)月已抵扣,現(xiàn)21年已折舊:49935.9元,后我們已已舊換新的方式購了一臺新叉車總價(含稅價):59800元,金額:52920.35稅率13%稅額:6879.65元,請問增值稅需要補稅嗎?然后賬務(wù)處理分錄要怎么寫呀?
老師,您好,請問公司買的固定資產(chǎn)-電腦,原來是入了賬的,現(xiàn)在被拿去別的供應(yīng)商那里更換新機,這種賬務(wù)上要怎么處理呢?18個主機,8個顯示器,給換6臺主機,2個大顯示器。
老師,請問公司之前購買一臺空壓機,現(xiàn)在以舊換新后,還應(yīng)付金額7200元,這7200元要怎么做賬呢?之前的那臺空壓機已入固定資產(chǎn),要怎么做處理呢
老師你好!同類固定資產(chǎn)置換差價應(yīng)該怎樣處理呢?公司7月購入固定資價格6509.73元,稅額846.27元。8月進行同類固定資產(chǎn)置換補差價1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計入新的固定資產(chǎn)。請問老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請老師提供一下完整的分錄。感謝了
老師好,公司購進了大型銷售用設(shè)備,原價200萬,后使用中發(fā)現(xiàn)壓縮機有問題,就以該壓縮機向廠家換了一個更好的,以舊換新后補差價50萬。但我之前按照原價入賬并計提了折舊,現(xiàn)在補完差價拿到新的發(fā)票該怎么處理呢,直接計入固定資產(chǎn)并且不調(diào)整之前折舊,按照新的取得成本在后續(xù)期間內(nèi)折舊嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那之前的那臺空壓機呢,每個月還在攤銷折舊金額
嗯對,那個就是正常的折舊
好的,謝謝
老師,還有一個問題,就是公司股東之前有分開之后,另外一個股東又從公司拉了設(shè)備和儀器,沒付錢的,固定資產(chǎn)要怎么做處理呢
那之前做分錄了嗎這個
有入賬做分錄
那你不是已經(jīng)做固定資產(chǎn)了嗎
但現(xiàn)在是,這個設(shè)備和儀器已經(jīng)沒在我這里了,相當(dāng)于是免費給那個股東了,固定資產(chǎn)減少不用管嗎
給股東,不在公司賬上是吧
是的,分給股東了
那樣的話做處置減少了這個的需要
分錄該怎么做
借? ?管理費用? 貸 固定資產(chǎn)(殘值)? 這樣的
管理費用嗎
嗯對是這個意思的哈