你好,2021年全額抵扣的嗎?

請(qǐng)教一個(gè)問題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
請(qǐng)問下:稅法上,固定資產(chǎn)500以內(nèi)一次性扣除,會(huì)計(jì)上直線法折舊,比如折舊10年,如果該固定資產(chǎn)提前報(bào)廢處置了,這個(gè)所得稅需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
之前一次性扣除的固定資產(chǎn),賬上還沒有折舊完,但在22年處置了,有處置利得。 這個(gè)資產(chǎn)應(yīng)該怎么做納稅調(diào)整呢?
老師你好,22年所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,填報(bào)折舊表時(shí)填錯(cuò)了,沒有填到那一欄,現(xiàn)在報(bào)23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價(jià),和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來說有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)水杯金額20萬,進(jìn)項(xiàng)13萬,出口水杯出口額FOB價(jià)30萬,請(qǐng)問出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬,做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


是的,老師
105080表格 第五咧這個(gè)資產(chǎn)的折舊金額不填寫就可以 其他的正常填寫
這樣相當(dāng)于調(diào)增了賬面金額,老師。
對(duì)的,是的,是這么做的。
那資產(chǎn)中途都處置了,我們中途就折舊了幾個(gè)月了,那只是調(diào)整還沒處置時(shí)候的這幾個(gè)月。其他處置以后的都不用管,因?yàn)樘幹美靡呀?jīng)計(jì)入收入,是這樣嘛?老師。
對(duì)的,是的,是這么做的,如果你賬上按月折舊,稅法上也是按月折舊的,一旦出支出去,105080什么都不需要填寫的 有處置損失的,需要填寫105090
老師,你確定是填寫105090嘛我們是賣掉了,不是丟失了或者毀損了。
處置損失需要 不管報(bào)廢還是銷售出去