同學(xué),你好 就是說(shuō)設(shè)備來(lái)的發(fā)票不全? 其他發(fā)票什么時(shí)候來(lái)
請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)售兩臺(tái)設(shè)備,約定付款日期,已經(jīng)按付款開(kāi)票出去了,但是按照付款的開(kāi)票金額,數(shù)量只有0.6臺(tái),這怎么做賬呀
老師好,有兩個(gè)問(wèn)題: 1、一般納稅人公司,公司購(gòu)買(mǎi)了幾臺(tái)設(shè)備,貨物已經(jīng)到了,款項(xiàng)未付,發(fā)票也未收到,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬? 2、小規(guī)模公司,當(dāng)月有銷(xiāo)售,已收到款,并開(kāi)具發(fā)票,后續(xù)銷(xiāo)售退回,款項(xiàng)退回,但發(fā)票未紅沖,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,下午好,咨詢(xún)一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開(kāi)票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車(chē)要以長(zhǎng)期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在出售這臺(tái)車(chē),我要怎么樣做分錄?
老師,您好。公司購(gòu)買(mǎi)大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說(shuō),我要知道這個(gè)設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒(méi)有發(fā)票,是不是要按照合同價(jià),先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
老師,中午好?。≌?qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。 公司1月份買(mǎi)了一批設(shè)備車(chē)46萬(wàn)(10臺(tái)),約定分期付款,隨后車(chē)到庫(kù),未付款,按照暫估入的賬。 本月付了10臺(tái)車(chē)的首付款,付了12萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么做? 我的思路是:先沖紅暫估的46萬(wàn),然后根據(jù)發(fā)票入賬,那剩下的28萬(wàn)繼續(xù)暫估么? 2月份開(kāi)始對(duì)這一批設(shè)備有折舊,沖紅的話(huà),得影響折舊? 不知道怎么處理了
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開(kāi)票進(jìn)來(lái)只寫(xiě)的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶(hù)銀行賬戶(hù)結(jié)息10元錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷(xiāo)貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶(hù),怎么做賬務(wù)處理
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷(xiāo)貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?
我們是銷(xiāo)售設(shè)備的,不是設(shè)備來(lái)的不全,但是由于是約定付款日期,納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間就是約定的日期,所以開(kāi)票我們就按約定日期約定金額開(kāi)票,這樣數(shù)量就會(huì)不是整數(shù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
同學(xué),你好 你們是銷(xiāo)售方 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
那出庫(kù)這邊怎么做啊
同學(xué),你好 就按照0.6出庫(kù)