你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
問(wèn)題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報(bào)了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個(gè)怎么做賬?2020年報(bào)了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個(gè)怎么做賬?
老師,我們收到了2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,賬務(wù)處理怎么做?
老師您好年底匯算清繳退回企業(yè)年度所得稅的的賬務(wù)處理(詳細(xì))
老師,您好。我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅繳納了1000元,今年匯算清繳退回來(lái)1000元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢?
這個(gè)月收到23年匯算清繳企業(yè)所得稅多繳退回的三萬(wàn)多元,怎么做賬務(wù)處理。
車輛租賃費(fèi)全年18000按月1500未超4000,代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候?yàn)樯妒怯?8000為基數(shù)算個(gè)稅
問(wèn)大家一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的。比方說(shuō)這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資之前是成本法核算的,中途出售一部分股權(quán)變成了權(quán)益法核算。 那么對(duì)于當(dāng)時(shí)以成本法核算過(guò)程當(dāng)中實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)和已經(jīng)分配的現(xiàn)金股利,是要按權(quán)益法進(jìn)行追溯。 對(duì)于前期成本法核算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)調(diào)整: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 對(duì)于前期以成本法核算的宣告分配股利調(diào)整: 借:盈余公積 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整 上述追溯調(diào)整如果是本期的話就是把留存收益改成投資收益對(duì)嗎?
這題的分錄麻煩幫我寫一下
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,預(yù)估9月結(jié)束后銷售超了500萬(wàn),那應(yīng)該申請(qǐng)9月轉(zhuǎn)一般納稅人還是10月再申請(qǐng)?想第3季度結(jié)束,10月再轉(zhuǎn)一般納稅人可以嗎?
第五問(wèn)怎么做 答案看不懂
收到醫(yī)保中心打過(guò)來(lái)3.26元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說(shuō)7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購(gòu)買的固定資產(chǎn),他給找人開(kāi)的票,我能否固定資產(chǎn)不開(kāi)發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開(kāi)票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營(yíng)門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來(lái)。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來(lái)款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
老師,不用再做更改報(bào)表什么的吧
你好,不需要去更正之前報(bào)表的