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老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺車要以長期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請問現(xiàn)在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?

2023-04-26 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-26 16:36

這個(gè)只要分錄是嘛

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:39

是的 我現(xiàn)在要調(diào)平

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:40

長期應(yīng)付款還貸方余額有:73800.23元

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:47

我要分錄調(diào)平

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:47

老師還在線?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:47

這個(gè)跟長期應(yīng)付款沒有關(guān)系,你只要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值就可以了

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:49

哪我長期應(yīng)付款還有余額的 現(xiàn)在分錄要怎么做?

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:53

寫能分錄?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:53

你好,這個(gè)不管呢,還是正常付錢就行

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:54

什么意思,沒聽懂你的?

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 16:54

我現(xiàn)在要怎么做分錄出去

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:03

有幫忙 寫的 ??????

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:06

在不在?在不在?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:08

你好,你只要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就行

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:09

我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:10

我都知道結(jié)轉(zhuǎn)。分錄要怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:12

固定資產(chǎn)處置分錄: 將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理137000-63199.77=73800.23 累計(jì)折舊63199.77 借:銀行存款73800.23 貸:固定資產(chǎn)清理73800.23

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:14

第一步貸是什么?

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快賬用戶1141 追問 2023-04-26 17:15

借:固定資產(chǎn)清理137000-63199.77=73800.23 累計(jì)折舊63199.77 貸是什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:22

親愛的學(xué)員你好,貸:固定資產(chǎn)137000

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這個(gè)只要分錄是嘛
2023-04-26
你好,多出來的部分應(yīng)調(diào)整之前的記錄,正確的做法是將超額支付的部分沖減原來的會計(jì)科目。可以做如下分錄:借:其他應(yīng)付款-銀行戶12582.12貸:長期應(yīng)付款12582.12。這樣處理可以反映實(shí)際的財(cái)務(wù)狀況。
2024-10-20
在該業(yè)務(wù)中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時(shí)已收到了全部款項(xiàng),即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因?yàn)閷?shí)際沒有形成應(yīng)收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進(jìn)行沖銷: 借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯(cuò)誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進(jìn)行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。
2025-01-13
您好,正確操作是紅字沖回對計(jì)提折舊,按10萬元做固定資產(chǎn)清理+增值稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
2022-01-15
同學(xué)你好 6 借,應(yīng)收賬款452000 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)52000 7 借,銀行存款500000 貸,長期借款500000 8 借,在建工程 410000 貸,應(yīng)付職工薪酬410000 9 借,在建工程 160000 貸,長期借款一應(yīng)計(jì)利息160000 10 借,固定資產(chǎn)1500000 貸,在建工程1500000 11 借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)104000 12 借,固定資產(chǎn)清理440000 借,固定資產(chǎn)準(zhǔn)備100000 借,累計(jì)折舊260000 貸,固定資產(chǎn)800000 借,銀行存款452000 貸,固定資產(chǎn)清理400000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)52000 借,資產(chǎn)處置損益40000 貸,固定資產(chǎn)清理40000 13 借,銀行存款40000 貸,實(shí)收資本40000 14 借,短期 借款200000 借,應(yīng)付利息10000 貸,銀行存款210000
2022-06-11
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