意思就是不能自己作廢或更正 得去稅局
請(qǐng)問(wèn)老師,第1季度的預(yù)繳所得稅提示【核心征管提示信息:該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)!(錯(cuò)誤碼831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)是怎么回事
營(yíng)業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)作廢提示“不在本系統(tǒng)申報(bào)的記錄”,無(wú)法作廢。更正錯(cuò)誤申報(bào)提示“[80455522]未查詢到繳款信息,不能進(jìn)行更正申報(bào)”,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?
老師:我更改了2季度增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我更改2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表提示我本期后還存在申報(bào)信息,不允許更正本期
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我去電子稅務(wù)局改了去年1.2.3.4季度得財(cái)報(bào) 企業(yè)所得稅改了第四季度 1.2.3季度就更正不了呢? 提示該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期得申報(bào)
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是什么原因?qū)е碌陌±蠋煟?
這個(gè)就是因?yàn)槔U納稅款了
老師好像沒(méi)有交稅款,我是想更正一下第一季度的所得稅申報(bào),還有沒(méi)有其他原因啊
那你得挨月作廢了就行了
怎么操作啊,要?jiǎng)拥诙径鹊纳陥?bào)表嗎
對(duì)的 從第二季度的作廢
老師,不改了問(wèn)題大不大
你直接在這個(gè)月用分錄調(diào)整也行