同學你好 是不是已經扣稅了
請問老師,第1季度的預繳所得稅提示【核心征管提示信息:該納稅人本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報!(錯誤碼831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么辦?
營業(yè)所得稅申報錯了,申報作廢提示“不在本系統申報的記錄”,無法作廢。更正錯誤申報提示“[80455522]未查詢到繳款信息,不能進行更正申報”,請問該怎么處理?
老師,個體戶季度申報我不小心填錯數據了,還沒有繳納稅款呢,當我更正申報的時候系統提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無法進行更正申報。老師,怎么樣才能更正申報啊
老師,我個稅申報出現如下提示,我2月份的個稅申報錯誤,去稅務局更正了以后,出現如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數據發(fā)生了變動,請同步更正【2】月后的申報數據。
提示 ”房屋應稅信息(從價)填列從租部分有效期起止與“房屋應稅信息(從租)”中申報租金所屬租賃期起止不一致,請核實相關數據是否錯誤。已申報的屬期可通過“申報更正及作廢”功能進行修改。 怎么操作?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
還沒扣稅
那這個就是系統問題了
請問我該怎么處理?
這個要去稅局大廳操作