它按年數(shù)總和法提的折舊,所以提了600*5/15=200,但稅法按直線法,所以是600/5=120 所以會計多提了200-120=80 所以調(diào)增80
老師,你好一、答案區(qū)域的紅色筆標記出來的20%是表示什么我沒有明白? 二、管理費用,銷售費用是不能扣除嗎? 其他扣除項目是那些呀?
注會的財管課程有個地方?jīng)]搞懂,租賃那塊有個問題沒搞明白。1、租賃費用什么時候可以抵稅,什么時候不能抵稅?有個題就是要抵稅,但是我沒看出來為什么抵稅。
老師,就是我紅筆圈出來的,那個地方不明白?,+20是調(diào)增招待費,+80為什么?
老師,我一直不明白為什么廣告費和宣傳費、招待費,福利費,有百分比限制 超出要納稅調(diào)增是什么意思
老師,我在做匯算清繳,業(yè)務招待費是在納稅調(diào)整項目明細表填寫的嗎?那為什么我填了跳出來的是這個,
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導致應收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務成本 管理費用貸:應付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎
原來這樣,明白了,太感謝了
不客氣 祝學習順利