您好 根據(jù)報關(guān)單出口月份開具發(fā)票 按照零稅率開具
外貿(mào)企業(yè)出口,假如我現(xiàn)在我這個報關(guān)單是今年2月出口的,然后本來就是要在二月就要開出口發(fā)票嗎?沒有進(jìn)項,二月就不能開這個出口發(fā)票,必須有進(jìn)項才開?假如我現(xiàn)在七月才有進(jìn)項了,七月的進(jìn)項開回來了,我才能開那個出口發(fā)票,是這樣的意思嗎?
老師,本月有出口件,報關(guān)單的日期如果是本月得話,是不是就必須在當(dāng)月開具發(fā)票?那我們是生產(chǎn)企業(yè)的,開具發(fā)票是按13稅率還是零?
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,我們的報關(guān)單,出口日期是6月15號,開具增 值稅普票日期為8月10日,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入的時候是按出口日期做,還是按開具發(fā)票時做呢,確認(rèn)收入的時間,是按6.15日,還是8月10日呢
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進(jìn)項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進(jìn)項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
想學(xué)習(xí)分公司報稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價稅合計么? 為什么勾選的時候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個人名義貸款,每個月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時間段實繳完注冊資本就可以!
2023的費用普票沒入賬,這個要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 是補錄入:借:管理工用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會計分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項稅額,就是留底退稅吧
按照零開具是嗎?增值稅普通也是這樣子開是嗎?那下個月申報退稅的時候是先申報增值稅還是出口這邊?有說法的嗎
按照零開具是的 增值稅普通也是這樣子開 下個月申報退稅的時候是出口這塊
哦,那是不是說先申報出口退稅,再申報增值稅,退稅額就會在增值稅報表里免抵退稅額體現(xiàn)沖減是嗎?老師,因為第一次公司有出口件,所以有點懵,沒接觸過出口這塊
現(xiàn)在退稅軟件申報 有文件生成 然后導(dǎo)入增值稅申報系統(tǒng)申報
哦,好的,謝謝老師耐心,我學(xué)習(xí)一下課程里面的出口退稅
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問