你好,是的額,你說的很對(duì)的
老師,內(nèi)部交易損益,不是應(yīng)該抵掉因?yàn)橛?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)嗎
請(qǐng)問老師,合并報(bào)表中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部存貨交易,第一年計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,第二年仍未出售的,為什么存貨是在借方啊,跌價(jià)準(zhǔn)備不是應(yīng)該在貸方嗎
老師,為什么是貸存活跌價(jià)準(zhǔn)備,不是以前年度損益調(diào)整,還有2016年做的分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 在2017年為什么不用沖回? 借;以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
老師,合并報(bào)表內(nèi)部交易存貨沖跌價(jià)準(zhǔn)備是不是也要沖相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)
老師您好!存貨全部對(duì)外銷售了,與之對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也一同結(jié)轉(zhuǎn)了,那么之前確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是不是也應(yīng)該轉(zhuǎn)回?!謝謝!!
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報(bào)銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個(gè)人
公司減資從800萬(wàn)減到300萬(wàn)未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報(bào)表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會(huì)計(jì)沒有申報(bào),也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興
如何寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn)的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個(gè)稅申報(bào),3月份有幾個(gè)人離職了,四月份申報(bào)時(shí)直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對(duì),需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個(gè)客戶,他公司一直未開票,款項(xiàng)都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬(wàn)多,他想申報(bào)無(wú)票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
像內(nèi)部交易也是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的吧 像存貨如果售出的話就行吧這部分遞延所得稅沖回來(lái)吧 就和固定資產(chǎn)補(bǔ)提折舊是一樣的吧
就和固定資產(chǎn)調(diào)減折舊是一樣的吧
是的,是這樣處理的,學(xué)員