你好 不需要調(diào)增的
500元以下的向個人支付的零星支出,匯算清繳時用納稅調(diào)整么?假定條件都符合規(guī)定。
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬元,2017年度利潤總額30萬元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項:①管理費用賬戶中列支應(yīng)由個人承擔(dān)的個人所得稅3萬元;②營業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬元;③營業(yè)外支出賬戶中列支違反購銷合同的違約金支出8萬元;④資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計提的壞賬準(zhǔn)備5萬元;⑤銷售費用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬元。本題干有3小問,問題如下:(1)分別計算丁公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報時,上述事項的納稅調(diào)整額是多少?(2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2017年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?(3)計算丁公司2017年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
老師,請教您一個問題,去年我們公司根據(jù)以下合同,向?qū)Ψ街Ц读?00多萬的服務(wù)費,今年準(zhǔn)備匯算清繳,按照合同相關(guān)條款,針對這項服務(wù)費,需要把它界定為傭金手續(xù)費嗎,我需要按照5%的限額規(guī)定進行納稅調(diào)增嗎?
(三)甲公司是我國居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2021 年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅 所得額為-100 萬元。2022 年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、以直接收款方式銷售貨物,取得收入 5000 萬元;以分期收款方式銷售貨物, 售價 1000 萬元,合同約定 2022 年 10 月支付貨款 500 萬元,剩下的貨款 2023 年 3 月 支付。 2、符合規(guī)定可稅前扣除的銷售成本、財務(wù)費用、銷售費用等支出共 1500 萬元。 3、管理費用 500 萬元,其中:支付母公司管理費 50 萬元(無合法票據(jù)),為公司 員工購買分紅型商業(yè)保險費用 50 萬元,合理的勞動保護費支出 10萬元。 要求:計算該公司 2022 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。(8 分)
納稅人辦理綜合所得匯算清繳,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備與收入、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除、捐贈、享受稅收優(yōu)惠等相關(guān)的資料,并按規(guī)定留存?zhèn)洳榛驁笏汀O铝姓f法錯誤的是()。 A.納稅人及其配偶、未成年子女符合條件的大病醫(yī)療支出,可在年度匯算期間辦理扣除 B.符合條件的3歲以下嬰幼兒照護、子女教育、繼續(xù)教育、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除,以及減除費用、專項扣除、依法確定的其他扣除,可在年度匯算期間補充扣除 C.符合條件的公益慈善事業(yè)捐贈,可在年度匯算期間辦理扣除或補充扣除 D.符合條件的個人養(yǎng)老金扣除不得在年度匯算期間辦理扣除或補充扣除 『正確答案』D 我對A疑問,本來大病醫(yī)療就只能是匯算時扣除。這個說法就變成了可以選擇匯算或預(yù)扣不成?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
對外單位業(yè)務(wù)聯(lián)系的個人,白事出的慰問金用現(xiàn)金支出單入帳,需要調(diào)增嗎?
招待費 按招待費的比例抵扣