你好!是的。就是這樣的了。
銷售家具,客戶收到貨后,發(fā)現(xiàn)問題,要重新補(bǔ),如果補(bǔ)的貨一共265元,工廠承擔(dān)238客戶應(yīng)付27元,分錄是不是借:銷售費(fèi)用 應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
我們是家具的生產(chǎn)銷售,給客戶補(bǔ)了一個(gè)產(chǎn)品,一共200元,我們公司員工承擔(dān)80,公司承擔(dān)120,分錄是不是: 借:銷售費(fèi)用 120 其他應(yīng)收款 —**人 貸:主營業(yè)務(wù)收入 174 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷項(xiàng)稅額的金額4144.35
大華機(jī)械公司兼營運(yùn)輸業(yè)務(wù)。本月向外地新民公司銷售產(chǎn)品:①開具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品40件、單價(jià)2000元、價(jià)款80000元、稅額13600元,②合同規(guī)定運(yùn)費(fèi)由銷貨方負(fù)擔(dān)并由本公司運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸,開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元、稅額330;③貨已發(fā)出,全部款項(xiàng)對方承諾下月付款。應(yīng)編制的會計(jì)分錄是()。A借:應(yīng)收賬款93600,貸:主營業(yè)務(wù)收入80000、應(yīng)交稅費(fèi):13600B借:應(yīng)收賬款96930,貸:主營業(yè)務(wù)收入83000、應(yīng)交稅費(fèi)13930C借:應(yīng)收賬款3330,貸:其他業(yè)務(wù)3000、應(yīng)交稅費(fèi)330D借:其他應(yīng)收款3330,貸:其他業(yè)務(wù)收入3330
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
車間用的膠水,我采購時(shí)入什么科目上,怎么記帳,金額比較小
你好!你可以直接如制造費(fèi)用—低值易耗品。
有位老師和我說過低值易耗品是攤銷原理,我這膠水好像是一次性耗用的原理吧
你好!可以一次攤銷。這個(gè)企業(yè)自己選擇