你好,是的可以用車輛的抵扣。
老師,我公司是一般納稅人(電商行業(yè))我開電子普通發(fā)票是13%嗎?我取得的進項是專票13%可以用來抵扣嗎?
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開具增值稅普通發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票,請問:收到的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎?
請問老師,一般納稅人公司本月購進車輛,取得專用發(fā)票,本月也發(fā)生銷售商品業(yè)務開出專用發(fā)票,但取得的進項是個體開具的普通發(fā)票,這種情況我們本月是不是可以用車輛的稅進行抵扣
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月有關生產經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產品給某人商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元。 (2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 (3)將試制一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程,本錢價為20萬元,本錢利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 (4)銷售使用過的進口摩托5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額1.04萬元;該摩托車原值每輛0.9萬元。 (5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。 計算5月應繳納的增值稅
甲公司是一家生產化妝品的公司(一般納稅人),所生產和銷售的產品包括高檔化妝品和普通化妝品。甲公司 本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)相關情況回答以下問題: ①銷售普通化妝品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入80萬元。 ②提供技術服務,開具增值稅稅專用發(fā)票,取得不含稅服務費收入10萬元。 ③銷售高檔化妝品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入30萬元。 ④購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進項稅7.8萬元(全部準許抵扣)。 要求:請計算甲公司本月需要繳納的增值稅和消費稅分別是多少?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,當月銷售次月結賬開票,賬務和稅務上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。