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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某人商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。 (3)將試制一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,本錢價(jià)為20萬(wàn)元,本錢利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (4)銷售使用過(guò)的進(jìn)口摩托5輛,開(kāi)具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額1.04萬(wàn)元;該摩托車原值每輛0.9萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票。 計(jì)算5月應(yīng)繳納的增值稅

2021-11-28 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-28 17:25

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:29

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (80+5.85/1.13)*0.13=11.07

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:29

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是29.25/1.13*0.13=3.37

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:29

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是20*1.1*0.13=2.86

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:30

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是5*1.04/1.13*0.13=0.60

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:30

業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.2

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:31

計(jì)算5月應(yīng)繳納的增值稅 11.07+3.37+2.86+0.60-10.2=7.7

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快賬用戶3678 追問(wèn) 2021-11-28 21:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-29 00:43

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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-28
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-08
(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交增值稅是 80*0.13+5.85/1.13*0.13=11.07
2022-04-29
您好 銷項(xiàng)稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進(jìn)項(xiàng)稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97
2021-12-05
同學(xué) 你好 銷項(xiàng)稅額=80*13%%2B5.65/1.13*13%%2B28.25/1.13*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8 5月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-18
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