借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅、附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅、附加稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
老師,請(qǐng)教一下,我們是季度保送增值稅,今天發(fā)現(xiàn)5月的增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)但忘了確認(rèn),5月征稅期已過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,印花稅我平時(shí)都是繳納的時(shí)候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在我預(yù)繳了一個(gè)項(xiàng)目的印花稅,高于了我當(dāng)月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
請(qǐng)問老師,一季度繳納了附加稅,印花稅和增值稅,但是忘記做分錄了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)!該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
去年第三季度有一張專票增值稅和附加稅都交了,但是入賬錯(cuò)了,沒有計(jì)增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯(cuò)了,再?zèng)_紅調(diào)整的話,貸方會(huì)出現(xiàn)增值稅和附加稅,但是本身這個(gè)月不需要交了,怎么樣處理
老師,我們?cè)谝辉路蓊A(yù)收了工程款,未確認(rèn)收入,一季度報(bào)稅時(shí)預(yù)繳了增值稅及附加稅,預(yù)繳的增值稅和附加稅應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表需要進(jìn)行更正嗎
不需要更正的,這個(gè)季度反映就可以了
好的,謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!