你好,預(yù)繳的增值稅和附加稅,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),? 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款
老師,按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人,在本季度的第一個(gè)月有異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅,到季末末達(dá)到起征點(diǎn),是免征稅的,那么已預(yù)繳了的稅季末該怎么做賬務(wù)處理
老師,我們?cè)谝辉路蓊A(yù)收了工程款,未確認(rèn)收入,一季度報(bào)稅時(shí)預(yù)繳了增值稅及附加稅,預(yù)繳的增值稅和附加稅應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),在房屋竣工以前,我們的預(yù)售收入,還不能正式確認(rèn)收入,我們需要預(yù)繳增值稅 ,預(yù)繳增值稅就會(huì)有附加稅,交的附加稅,一直累積在那里嗎?需不需要每個(gè)月底像增值稅那樣結(jié)轉(zhuǎn)一下?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
老師,那不需要計(jì)提嗎
老師,這是我做的,麻煩您幫我看看應(yīng)該怎樣修改
你好,還只是預(yù)繳,還不需要計(jì)提的。
老師,那到真正需要繳納的時(shí)候該怎樣處理呢
你好,做相應(yīng)的計(jì)提,繳納分錄就是了?
老師,就我做的分錄,您能把具體數(shù)據(jù)代入,把分錄寫給我看一下嗎,麻煩老師了
你好,你提供的信息,不足以知道計(jì)提,繳納具體的金額。
印花稅:552.5 城建稅:911.72 教育費(fèi)附加:547.03 地方教育費(fèi)附加:364.69 增值稅:36468.82
麻煩老師了,非常感謝
你好 這個(gè)是預(yù)繳,還是實(shí)際繳納的呢??
這個(gè)是未確認(rèn)收入的預(yù)繳
你好,預(yù)繳分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金 )36468.82 應(yīng)交稅費(fèi)—?城建稅?911.72 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加?547.03 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加?364.69 稅金及附加—印花稅?552.5 貸:銀行存款(借方合計(jì)金額)
老師,確認(rèn)收入實(shí)際繳納時(shí)呢
你好,實(shí)際繳納的稅款金額,又分別是多少呢??
就是上面的數(shù)據(jù)
你好,就是上面的數(shù)據(jù),上面已經(jīng)做了分錄啊?
老師,這個(gè)預(yù)繳時(shí)不需要計(jì)提,那實(shí)際繳納時(shí)也不需要計(jì)提嗎
你好,實(shí)際繳納時(shí),是做繳納的分錄 然后根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入和增值稅,做相應(yīng)稅款的計(jì)提分錄就是了?