你好,收到發(fā)票先抵扣的是百分之九,這個(gè)百分之一加計(jì)扣除是領(lǐng)用的時(shí)候再抵扣。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率),扣除率為銷售貨物的適用稅率。2019年4月1日起,購買玉米銷售白酒,稅率為13%,所以扣除率為13%。 該月允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=1500×70%÷(1+13%)×13%=120.80(萬元) 為什么是采購成本÷(1+扣除率)?
老師 你好 ,農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率 貨物的扣除率不是10%嗎 ?這里為什么用9%的扣除率 ?
老師,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里收購農(nóng)產(chǎn)品,關(guān)于扣除率的問題,這里是10%,為什么有的是按照9%的扣除率,這個(gè)怎么區(qū)分呢?
你好,老師我們是阿膠生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)的原材料驢皮屬于農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%,那是不是適用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除率10%
購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的,在生產(chǎn)領(lǐng)用的當(dāng)期,加計(jì)扣除1%(扣除率變?yōu)?0%)。那購進(jìn)9個(gè)點(diǎn)的菜籽油生產(chǎn)13%的食品,可以加計(jì)1個(gè)點(diǎn)嘛?
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎