對的,是的,可以這么做的。
老師我想問一下有一道題為生產(chǎn)銷售適用13%稅率的貨物、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品、稅率為什么是10%、而不是9%呢
老師 你好 ,農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率 貨物的扣除率不是10%嗎 ?這里為什么用9%的扣除率 ?
老師我們是一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
企業(yè)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,如用于生產(chǎn)稅率為9%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算的進項稅額;如用于生產(chǎn)稅率為13%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 老師 咋理解?
老師,為什么這題中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品適用9%的稅率?他是屬于一般納稅人,題中說明:貨物適用13%,不是就說明他購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,加工成13%的貨物出售,抵扣進項稅額的時候稅率不應(yīng)該是10%嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風(fēng)險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進項發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
那多出來的1%的稅怎么處理呢后續(xù)
借生產(chǎn)成本、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸原材料。
不太明白,你這是后面的分錄吧
好,你不是問1%的加計扣除嗎?就是這個
是領(lǐng)用的時候加期扣除1%啊,減少你的原材料,從你的原材料里面出啊,原材料減少增加進項。
材料入庫憑證的時候直接計提直接原材料減少了,可以嗎
你好,可以的,可以這么做的。
那我計提出來的進1%項稅后期怎么處理呢?
你好,借原材料應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,這個稅率是票面的金額乘以10%,貸銀行存款。 以后抵扣就可以
如果你現(xiàn)在不需要抵扣,把它放到應(yīng)交稅費待認證。
怎么抵扣呀?認證平臺上面沒發(fā)勾選呀
聽他們說可以做所得稅加計扣除用嗎?
你好,可以的,你是在電子稅務(wù)局嗎?如果是的話,電子稅務(wù)局 我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶在這里面勾選,然后他有一個農(nóng)產(chǎn)品的。