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問下,實務(wù)中,算增值稅時,按公式算稅額可能會和實際開票稅額差一分錢,問下這個時候該怎么處理好????一張張發(fā)票加稅額這樣很麻煩,走容易出錯

2021-08-21 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-21 18:12

你好,你們不是按照發(fā)票計算嗎?

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快賬用戶8577 追問 2021-08-21 18:15

剛剛畢業(yè),實習(xí)期,很多東西不懂 ,老會計說一張張加,不太信,所以問下網(wǎng)上的各位老師了

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快賬用戶8577 追問 2021-08-21 18:16

發(fā)票很多的時候也一張張加么?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 18:33

應(yīng)該是按照發(fā)票一張一張確認,或者直接用稅款器導(dǎo)出來數(shù)據(jù)直接做,不用一張一張打的

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你好,你們不是按照發(fā)票計算嗎?
2021-08-21
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2020-08-11
自動出來的稅額不是可以手動修改的嗎,申報的進項稅必須和你認證的金額一致,然后你賬上的進項稅額要和申報的數(shù)據(jù)一致,銷項要和這個月開的發(fā)票金額一致,交的稅款賬上要和申報的一致,這些一分都不能差
2022-02-20
差額納稅的話申報的時候填寫的是附表三的
2021-08-06
實務(wù)中處理是這樣的,對方相當于多開具了發(fā)票,然后我們就可以按照發(fā)票實際稅額來進行抵扣,實際支付金額減去實際稅額=計入成本的金額。 前提是多開具的發(fā)票金額,不用再做支付或者對方不會收回后重新開具的那種。
2020-08-22
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