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請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)中的材料購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專(zhuān)票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營(yíng)業(yè)外支出,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對(duì),麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝

2020-08-22 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-22 10:20

實(shí)務(wù)中處理是這樣的,對(duì)方相當(dāng)于多開(kāi)具了發(fā)票,然后我們就可以按照發(fā)票實(shí)際稅額來(lái)進(jìn)行抵扣,實(shí)際支付金額減去實(shí)際稅額=計(jì)入成本的金額。 前提是多開(kāi)具的發(fā)票金額,不用再做支付或者對(duì)方不會(huì)收回后重新開(kāi)具的那種。

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快賬用戶(hù)7136 追問(wèn) 2020-08-22 10:22

謝謝老師,那認(rèn)證的時(shí)候怎么辦呢?我是在項(xiàng)目上,如果總公司的會(huì)計(jì)將專(zhuān)票全額認(rèn)證了,我應(yīng)該怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-22 18:17

可以全額認(rèn)證呀,相當(dāng)于稅額你們都作為進(jìn)項(xiàng)抵扣了嘛。實(shí)務(wù)中有這種的呀。

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實(shí)務(wù)中處理是這樣的,對(duì)方相當(dāng)于多開(kāi)具了發(fā)票,然后我們就可以按照發(fā)票實(shí)際稅額來(lái)進(jìn)行抵扣,實(shí)際支付金額減去實(shí)際稅額=計(jì)入成本的金額。 前提是多開(kāi)具的發(fā)票金額,不用再做支付或者對(duì)方不會(huì)收回后重新開(kāi)具的那種。
2020-08-22
你好!月末做的 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-26
您好,這樣做分錄沒(méi)錯(cuò)
2021-01-02
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì),你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
您好,建議您公司和供應(yīng)商溝通一下,按實(shí)際采購(gòu)金額換開(kāi)正確的發(fā)票。
2020-11-24
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