自動(dòng)出來(lái)的稅額不是可以手動(dòng)修改的嗎,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅必須和你認(rèn)證的金額一致,然后你賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額要和申報(bào)的數(shù)據(jù)一致,銷項(xiàng)要和這個(gè)月開的發(fā)票金額一致,交的稅款賬上要和申報(bào)的一致,這些一分都不能差
老師請(qǐng)問(wèn),金蝶軟件做采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候,我是通過(guò)價(jià)稅合計(jì)反過(guò)來(lái)填寫金額和稅額的,然后實(shí)際做賬時(shí)是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計(jì)算的金額和稅額,導(dǎo)致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
老師,我們這個(gè)余額的銷項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來(lái)的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
約定合同金額是一萬(wàn),不含稅,但雙方確立后續(xù)可補(bǔ)稅,作為一般納稅人,稅率在13%的情況下,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)合同款和稅款我應(yīng)該怎么收?總計(jì)應(yīng)該收多少?在開票的時(shí)候需要分別開兩張票,還是一張票?
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額跟實(shí)際開票相加每個(gè)月的稅額差了幾分錢,一年累計(jì)就差了一毛多的差額,沒(méi)關(guān)系吧?打個(gè)比方,我們開了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的是按照累計(jì)銷售額直接乘稅率的,就有這個(gè)稅差了,當(dāng)時(shí)申報(bào)繳稅也沒(méi)有報(bào)錯(cuò),這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?