你好 去年做了收入的嗎

去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計(jì)分錄
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計(jì)分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務(wù)收入99元 應(yīng)交增值稅1元
今年開的發(fā)票是去年的收入,這個月需要怎么做會計(jì)分錄及申報(bào)增值稅
去年的收入已入賬,已申報(bào)增值稅,今年補(bǔ)開發(fā)票,今年怎么做會計(jì)分錄,怎么申報(bào)增值稅
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬?。?/p>
合伙企業(yè),收回長期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價是163994.4元,我們開發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務(wù)要怎么做,會計(jì)分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團(tuán)的金額來確認(rèn)
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年


去年確定收入 申報(bào)增值稅了
去年你申報(bào)了嗎?去年做了無票收入的是不是?
我們是小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅就直接填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)申報(bào)的時候,這個業(yè)務(wù)不用申報(bào),正好一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
申報(bào)增值稅再怎么做
報(bào)增值稅的時候不做,不用申報(bào)。
這個業(yè)務(wù)不用申報(bào),正好一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。 2021-08-19 12:45
不做分錄不行嗎
可以不用做的,但是你的發(fā)票放到哪里啊。
放保險柜行不 或者貼去年帳里面
不可以的,第一聯(lián)兒必須拿來做賬
今年申報(bào)增值稅不需要填上開具發(fā)票金額里面嗎
一正數(shù)一負(fù)數(shù)不就是零了嗎?