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今年開的發(fā)票是去年的收入,這個月需要怎么做會計分錄及申報增值稅

2021-08-19 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-19 12:37

你好 去年做了收入的嗎

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 12:37

去年確定收入 申報增值稅了

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:41

去年你申報了嗎?去年做了無票收入的是不是?

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 12:43

我們是小規(guī)模納稅人 申報增值稅就直接填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:45

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)申報的時候,這個業(yè)務(wù)不用申報,正好一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 12:46

申報增值稅再怎么做

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:48

報增值稅的時候不做,不用申報。

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:48

這個業(yè)務(wù)不用申報,正好一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。 2021-08-19 12:45

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 12:52

不做分錄不行嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:54

可以不用做的,但是你的發(fā)票放到哪里啊。

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 12:55

放保險柜行不 或者貼去年帳里面

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:58

不可以的,第一聯(lián)兒必須拿來做賬

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快賬用戶5677 追問 2021-08-19 13:01

今年申報增值稅不需要填上開具發(fā)票金額里面嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 13:04

一正數(shù)一負(fù)數(shù)不就是零了嗎?

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你好 去年做了收入的嗎
2021-08-19
你好,去年做了無票收入,是這個嗎?
2021-08-16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021-08-23
你好 先紅沖原收入,按發(fā)票入賬? 報表填寫無票收入為負(fù)數(shù) 再按實際銷售額填寫申報?
2021-08-23
紅,沖去年的收入,然后做到今年之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做一個正確的,也就是發(fā)票的就可以,你的銀行存款沒有退回來,用應(yīng)收賬款來代替,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。
2021-08-16
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