你好,去年做了無票收入,是這個嗎?
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務收入99元 應交增值稅1元
今年開的發(fā)票是去年的收入,這個月需要怎么做會計分錄及申報增值稅
去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅
去年的未開票收入已申報今年補開發(fā)票后,今年開票金額大于實際收入
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學校的食材,然后買了一些切割設備給學校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調增,,以后可以抵扣。 應納稅暫時性差異,是本期調減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務處理怎么做?
去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務收入99元 應交增值稅1元
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù), 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交。
不用從本年利潤過嗎
做到本年度嗎
不用從未分配利潤做嗎
你好不需要的一正數(shù)與負數(shù)正好是零,不影響今年的收入,也不影響去年的。