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去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅

2021-08-23 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 10:21

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應交稅費、負數(shù) 借應收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:22

未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù),開具發(fā)票填寫正數(shù)

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:22

小規(guī)模申報增值稅沒有無票收入填寫的地方啊

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:25

這季度實際收入3萬 開去年的發(fā)票是5萬怎么申報增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:27

好,如果是普通發(fā)票的,在第十欄填寫三萬就可以。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:28

5萬是開的去年的填寫哪里

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:30

你好。不需要填寫的一正數(shù)一負數(shù)正好是零。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:31

不需要填寫到開票收入 或者無開票收入嗎

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:31

你剛才說正負是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:34

你好,上面的分錄你看到了嗎?一個正數(shù),一個負數(shù)不是嗎。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:34

小規(guī)模,他沒有無票收入單獨填寫的位置。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:35

開的去年的發(fā)票 今年申報增值稅不用填寫什么,只需要做這個正負分錄,是這樣嗎,做這個分錄的目的是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:37

你好,你賬上是不是紅沖了一個收入,然后又做了一個正數(shù)的收入,這兩個一個正數(shù)一個負數(shù),主營業(yè)務(wù)收入金額是不是零。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:37

說這兩個業(yè)務(wù),一個是無票收入,一個開票收入,不管其他的。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 10:48

分錄做到今年是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:51

對的是的分錄做到今年里面的。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 11:15

應收賬款二級科目寫什么

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 11:15

紅沖摘要怎么寫,

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:19

收賬款二級科目寫對方企業(yè)的名字。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 11:20

我們是物業(yè)公司對業(yè)主個人開票 我二級科目設(shè)置 業(yè)主 行不

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:23

你好可以這么做的。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 11:38

做了這個分錄可以嗎?

做了這個分錄可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:40

你好 可以這么做的。

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快賬用戶2449 追問 2021-08-23 11:47

申報增值稅就不用管這個金額了是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:51

你好,對的是的是的是這么理解的,是這么做的,你還有沒有不明白的話,你看一下我上面寫的分錄帶進數(shù)據(jù)去,你看一下輸液需要填寫嗎?因為你的無票收入是個負數(shù)啊,一個正數(shù)一個負數(shù),負數(shù)六十,幀數(shù)六十,你說他的銷售額是多少,是不是零。

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應交稅費、負數(shù) 借應收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費。
2021-08-23
你好 先紅沖原收入,按發(fā)票入賬? 報表填寫無票收入為負數(shù) 再按實際銷售額填寫申報?
2021-08-23
你好,去年做了無票收入,是這個嗎?
2021-08-16
紅,沖去年的收入,然后做到今年之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做一個正確的,也就是發(fā)票的就可以,你的銀行存款沒有退回來,用應收賬款來代替,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費一正數(shù)一負數(shù)不影響的。
2021-08-16
你好 去年做了收入的嗎
2021-08-19
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