借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應交稅費、負數(shù) 借應收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費。
請問今年確認免稅收入并對應做了增值稅免稅收入申報,明年沒有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫?增值稅申報怎么填?
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務(wù)收入99元 應交增值稅1元
今年開的發(fā)票是去年的收入,這個月需要怎么做會計分錄及申報增值稅
去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元。款項第二天到??鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
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未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù),開具發(fā)票填寫正數(shù)
小規(guī)模申報增值稅沒有無票收入填寫的地方啊
這季度實際收入3萬 開去年的發(fā)票是5萬怎么申報增值稅
好,如果是普通發(fā)票的,在第十欄填寫三萬就可以。
5萬是開的去年的填寫哪里
你好。不需要填寫的一正數(shù)一負數(shù)正好是零。
不需要填寫到開票收入 或者無開票收入嗎
你剛才說正負是什么意思啊
你好,上面的分錄你看到了嗎?一個正數(shù),一個負數(shù)不是嗎。
小規(guī)模,他沒有無票收入單獨填寫的位置。
開的去年的發(fā)票 今年申報增值稅不用填寫什么,只需要做這個正負分錄,是這樣嗎,做這個分錄的目的是什么意思啊
你好,你賬上是不是紅沖了一個收入,然后又做了一個正數(shù)的收入,這兩個一個正數(shù)一個負數(shù),主營業(yè)務(wù)收入金額是不是零。
說這兩個業(yè)務(wù),一個是無票收入,一個開票收入,不管其他的。
分錄做到今年是吧
對的是的分錄做到今年里面的。
應收賬款二級科目寫什么
紅沖摘要怎么寫,
收賬款二級科目寫對方企業(yè)的名字。
我們是物業(yè)公司對業(yè)主個人開票 我二級科目設(shè)置 業(yè)主 行不
你好可以這么做的。
做了這個分錄可以嗎?
你好 可以這么做的。
申報增值稅就不用管這個金額了是吧
你好,對的是的是的是這么理解的,是這么做的,你還有沒有不明白的話,你看一下我上面寫的分錄帶進數(shù)據(jù)去,你看一下輸液需要填寫嗎?因為你的無票收入是個負數(shù)啊,一個正數(shù)一個負數(shù),負數(shù)六十,幀數(shù)六十,你說他的銷售額是多少,是不是零。