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就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒(méi)有,6月才紅沖的

2021-08-18 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 21:31

你這個(gè)是正常的,因?yàn)槟愦_實(shí)是多交了二百的稅,它就會(huì)有余額。這個(gè)余額直接體現(xiàn)在你的那個(gè)增值稅的那個(gè)借方,然后后面你把這個(gè)抵消掉之后就沒(méi)有余額了,就實(shí)際你在后面交稅的時(shí)候抵了就沒(méi)有。

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你這個(gè)是正常的,因?yàn)槟愦_實(shí)是多交了二百的稅,它就會(huì)有余額。這個(gè)余額直接體現(xiàn)在你的那個(gè)增值稅的那個(gè)借方,然后后面你把這個(gè)抵消掉之后就沒(méi)有余額了,就實(shí)際你在后面交稅的時(shí)候抵了就沒(méi)有。
2021-08-18
你這個(gè)相當(dāng)于確實(shí)就是多交了兩百呀,這個(gè)留底有余額是正常的呀。你后面就是說(shuō)在下一次申報(bào)的時(shí)候,你把這個(gè)留抵抵消的時(shí)候,直接就沒(méi)有余額了。
2021-08-18
?你好? ? ?你這個(gè)200多留抵是怎么來(lái)的;? 你本身應(yīng)交多少 稅費(fèi)。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費(fèi)是平的嗎?
2021-08-17
你六月份實(shí)際繳納為什么做一個(gè)200分錄
2021-08-16
你好,這個(gè)是賬上哪個(gè)明細(xì)科目還有余額
2021-08-18
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