同學你好 盤點所有的數據做期初數就可以了
老師,請問一下我們半路接了家公司,對方從來沒做過賬,然后我就按照最新的有什么就做什么了,那么銀行流水這個對不上 我應該用什么科目調整銀行還有稅務的本來累計收入 什么的啊,
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務局也沒上傳過財務報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
老師,我們是被收購的公司,其中大股東派審計來出具了一版調整后報表,請問接下來我們應該做什么呢。需要調賬么,還是調表就可以了,今后我們每月對外報送按照賬里數,還是調表后的數呢
老師您好,我想問一下我們公司購進這個粉塵儀了,嗯,然后對方給我們開了一張收據,我們打算入賬,然后呢,款項的話我們也報銷給購買設備的人了,也有這個相應的銀行流水轉賬給個人的報銷流水憑證,然后是不是這兩張憑證入賬就可以了,然后這個分錄怎么做呢?我知道貸方是銀行存款,借方該寫什么呀?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經抵扣了,增值稅已經申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數據銷賬是錯的,這個應該怎么弄呀
鋼筋的可以盤點嘛?特別多的。
我能不能直接做一筆今年1—7月的收入 借 庫存現金 貸主營收入 貸銷項 銀行的,這樣收入全年的才能對上稅務局的增值稅報表 還有就是附加稅這個,跟銀行這個需要做筆什么分錄 我后面的流水才能正常的做賬吖
是今年的就可以直接做
我知道今年直接做,但是今年的本年累計收入,附加稅 什么的,需要怎么調整,才能跟稅局申報的增值稅申報表跟我做賬的一致。
怎么做分錄能讓流水我后面做的能接下去,還有增值稅申報表這塊的能跟我做賬的財務報表一致。利潤這個就沒辦法知道了吧?畢竟以前沒做賬
直接盤點所有的數據做期初數就行了
我還要叫盤點有多少鋼筋,在做什么啊?
計入原材料就可以了