你好,你這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi),按多少算,3% 么,申報(bào)你交稅么,
老師我剛剛學(xué)做賬,做家政服務(wù)的,收到現(xiàn)金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金200貸:主營業(yè)務(wù)收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現(xiàn)金200 這樣對不對。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認(rèn)稅,我做上面的分錄是不是錯(cuò)了,正確的怎么寫,謝謝
老師,請問下,一般納稅人。我在做稅申報(bào)時(shí)無票收入是627302.73 稅率13% 銷項(xiàng)稅額81549.25元,但我做的憑證主營業(yè)務(wù)收入也是627302.73 但賬套上的稅率是77594.47 我查了很久都沒找出原因,請老師指教下
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 每天都有收入,然后做完賬后報(bào)稅發(fā)現(xiàn):主營業(yè)務(wù)收入的金額賬套和申報(bào)的金額是一致的,但同數(shù)字的收入在報(bào)稅系統(tǒng)上就對不上,我做的銷項(xiàng)要大,但每筆我復(fù)核了下又沒錯(cuò),到底怎么回事呢?
師請問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點(diǎn)
老師,請問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
老師,說錯(cuò)了,是一般納稅人,我全部都是按13%計(jì)算的,申報(bào)時(shí)沒交稅,但就是稅報(bào)時(shí)系統(tǒng)里銷項(xiàng)稅額和我做賬時(shí)的項(xiàng)銷對不上,我賬套里的多了
你這個(gè)未開發(fā)票收入 你申報(bào)時(shí)候填寫沒,沒有開發(fā)票也需要申報(bào)填寫附表1?
老師,填寫了。就是填寫的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)不對。比如說:借:庫存現(xiàn)多100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.50萬,應(yīng)交稅費(fèi):11.50萬元 我的賬是這樣做。但我的系統(tǒng)上只顯示交10萬
你這個(gè)銷售額對上么,?
你申報(bào)未開發(fā)票是填寫不含稅吧? 附表1 ?金額欄是不含稅金額,
老師,對上的,笑一個(gè)問題就告訴你了
根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入填寫,88.50萬??
附表1 可以截圖看下么