你好 你好 收入是不含稅的金額 看你填寫的對(duì)嗎??
老師,想請(qǐng)教一下。 本月憑證已經(jīng)做完了,我現(xiàn)在核對(duì)銷項(xiàng)稅。就是用賬套里的稅額除以對(duì)應(yīng)的稅率,倒推出來的收入,與賬套里面主營業(yè)務(wù)收入不等。 這可能是什么原因?qū)е碌哪兀? 因?yàn)槲乙呀?jīng)檢查了幾遍所有的憑證了沒有發(fā)現(xiàn)稅率科目,或者收入科目掛錯(cuò)。 我現(xiàn)在找不出來原因了
老師,請(qǐng)問下,一般納稅人。我在做稅申報(bào)時(shí)無票收入是627302.73 稅率13% 銷項(xiàng)稅額81549.25元,但我做的憑證主營業(yè)務(wù)收入也是627302.73 但賬套上的稅率是77594.47 我查了很久都沒找出原因,請(qǐng)老師指教下
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 每天都有收入,然后做完賬后報(bào)稅發(fā)現(xiàn):主營業(yè)務(wù)收入的金額賬套和申報(bào)的金額是一致的,但同數(shù)字的收入在報(bào)稅系統(tǒng)上就對(duì)不上,我做的銷項(xiàng)要大,但每筆我復(fù)核了下又沒錯(cuò),到底怎么回事呢?
我們是小規(guī)模納稅人,7月自開專票42600但未超出免稅銷售額,我做的是借:應(yīng)收賬款426000,貸主營業(yè)務(wù)收入421782.18,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額4217.82,但是我覺得不太對(duì),請(qǐng)老師教一下怎么做賬,以及這個(gè)增值稅該怎么處理
老師 我們是去年8月申請(qǐng)的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號(hào)開票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦]有超過45萬,月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級(jí)科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊(cè)時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
收入是對(duì)的,能對(duì)上,就是稅款金稅對(duì)不上
你好 稅自己填寫一下確認(rèn)的數(shù)據(jù)? 試一下?
都對(duì)過了,也沒找到錯(cuò)處在那,我要怎么做呢老師,頭都找大了
你自己按正確數(shù)據(jù)填寫一下 填寫不了嗎,不行就去稅局申報(bào)?