您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
#提問#老師,我們公司收到一張個(gè)人代理記賬的發(fā)票共計(jì)7000,要幫代扣代繳個(gè)稅1120元,個(gè)稅公司先幫他交 后期他轉(zhuǎn)錢給公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,我公司主要經(jīng)營(yíng)報(bào)關(guān)代理業(yè)務(wù),現(xiàn)為他人代收代繳關(guān)稅、代繳關(guān)稅逾期罰款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?
老師,我們公司是代理報(bào)關(guān)公司,代客戶繳納增值稅,客戶把稅款打給了股東私卡,股東又把稅款打給公司繳稅,這種分錄怎么處理?
請(qǐng)問老師:老板有幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司,其中有兩個(gè)員工在A公司發(fā)工資,代扣社保(個(gè)人部分);但這兩人的社保繳納是在B公司關(guān)聯(lián)公司交納的(電子稅務(wù)局代扣),請(qǐng)問:A公司代扣個(gè)人部分社保后(產(chǎn)生其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)余額會(huì)在貸方余額出現(xiàn),共累計(jì)6000元)這個(gè)6000元如何帳務(wù)處理呢A公司
老師您好計(jì)提工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為 借:管理費(fèi)用-10000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 9000 其他應(yīng)收款-代征代繳個(gè)稅-1000 這種分錄,后期發(fā)放工資,和實(shí)際繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問稅負(fù)率怎么計(jì)算公式?
老師請(qǐng)教下 暫估成本,這個(gè)月報(bào)所得稅 ,有些發(fā)票得下個(gè)月收到,現(xiàn)在的利潤(rùn)是14萬 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤(rùn)表,本年累計(jì)凈利潤(rùn)都是正數(shù),但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個(gè)項(xiàng)目,要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的,另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件,價(jià)格均500萬元。請(qǐng)問我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費(fèi)用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi),怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個(gè)憑證改,有好幾筆分錄要改
請(qǐng)問,有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬,10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月,還是1.5萬-本月扣除5000,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅,是減累計(jì)扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開票碰到這樣一種情況,請(qǐng)教下老師怎么處理比較好,公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬,7月份用分公司開了13.5萬,現(xiàn)在又要開9.3萬,分公司年銷售額達(dá)到490多萬,如果在開9.3萬就超500萬了,現(xiàn)在這9.3萬我可以用總公司開票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬,另一股東也有實(shí)繳180萬,這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫100萬嗎,合并之后的未分配利潤(rùn)是-1000萬,怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷了,應(yīng)收賬款掛帳6萬,預(yù)收掛帳5萬,其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問老師,我這個(gè)該怎么調(diào)?謝謝
老師,代其他單位繳納關(guān)稅罰款會(huì)計(jì)分錄,怎么處理呢
代其他單位繳納關(guān)稅罰款會(huì)計(jì)分錄? 也是這樣處理