賣(mài)車(chē)的時(shí)候肯定需要繳納增值稅的。
公司新購(gòu)買(mǎi)的車(chē),增值稅進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,然后又賣(mài)給了個(gè)人,公司的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,之前的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理,那現(xiàn)在要賣(mài)掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
老師,我公司要賣(mài)2019年買(mǎi)的汽車(chē),當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)車(chē)時(shí)未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣(mài)出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
公司之前購(gòu)買(mǎi)辦公用品對(duì)方開(kāi)具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
你好,公司購(gòu)買(mǎi)的小汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,再轉(zhuǎn)手賣(mài)給個(gè)人,需要繳納稅嗎
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
按成交價(jià)記稅嗎?稅率是多少
對(duì),按照成交價(jià)計(jì)稅稅率13%。
不是銷(xiāo)售自己使用過(guò)物品免增值稅嗎?
不是,你這個(gè)不屬于那個(gè),因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了。