你好,對方給你開的發(fā)票是勞務*某某加工。
請問客戶提供材料A材料,讓我們幫忙加工的,開具發(fā)票的話,開什么內(nèi)容呢?
老師,請問我公司賣貨物,也有加工 ?,F(xiàn)在我們的客戶客戶提供一批貨物給我,我?guī)退庸?,但是加工的過程中也用了我公司的材料(加工需要的材料)。用到我公司的材料和加工費 基本是各50%的,請問這種情況下我們是全額開加工費,還是加工是加工,提供那部分加工需要的材料就開貨物?
客戶采購材料讓我公司加工,加工完成后,公司是否開具送貨單和發(fā)票,開具的話怎么開呢
老師請問,客戶提供主料,我們提供輔料幫忙加工,即來料代加工成品,我們的發(fā)票怎么開,開成品發(fā)票可以嗎
老師,請問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師請教一個問題,就是之前我也有個體查賬征收的,因為老板不給流水,我賬也做不了,一直就是隨便報報,每個季度交個1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個新增的查賬征收個體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項3697.96(其中有2600多是專票銷項稅,其他是普票),1000多的普票銷項額是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那里,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個個稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務局不含稅收入來的
請問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進時五萬賣出時一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報稅時怎么填?
意思是以前先計提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計提的。老師,撒叫沖計提的稅也應該是負數(shù)沖?
老師請問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報增值稅申報表時,我們單位一直在貨物及勞務里填報(我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務費發(fā)票一張(我們?yōu)閷Ψ椒眨杖〉姆召M給對方開出服務發(fā)票),申報時服務、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時和結轉(zhuǎn)不征稅收入的會計分錄
老師,我們是代理報關公司,稅務局打電話說我們兼營,我們開票只開0和6的經(jīng)紀代理服務代理費,但是我們進項有9%得物流公司給我們提供的成本票運費發(fā)票,讓我們9個點的按照9報稅,這怎么處理
是我們給客戶開票呢
你好,勞務 某某加工開這個發(fā)票。
某某加工是什么加工呀?例如我們幫客戶加工A材料的?
你好,這個寫產(chǎn)品你們給對方加工的什么產(chǎn)品?如果是服裝的話就是服裝加工。
老師,我看之前是喇叭BOX,那就是勞務*喇叭BOX加工 哦哦哦哦
你好 是的,可以這么做的。
那數(shù)量寫什么
數(shù)量和單位可以空著,也可以按月,或者是按次。