您好,根據(jù)您的金額,原發(fā)票稅率是1%
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進(jìn)項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
我們收到一張發(fā)票,按照合同規(guī)定他需要開三個點發(fā)票給我們,但是開了一個點,我們在付款時扣掉兩個點的稅錢支付給他款項,假如原發(fā)票金額10、稅額0.1價稅合計10.01但是我們付錢時10.01/1.03=9.72*0.03=0.29—0.1=0.19少付給他0.19實付10.01-0.29=9.72那我這個進(jìn)項發(fā)票做賬時,進(jìn)項稅還可以正常抵嗎?只是做的費用減少 付款減少
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)130 貸:銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:代扣個人社保及公積金1~8個月2005x8個月=16040 銀行支付工資:10995x8個月=87960合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000, 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報已發(fā)放工資薪金大于本年《個人所得稅申報表》申報工資薪金支出累計13000元,請確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報個人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個稅完稅憑證在哪里可以補打,我10月繳的9月個稅,點進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報還是受托方要申報?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費,剩下錢入的工戶,這筆費用我怎么做分錄?幫我整理一個完整的會計分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個倉庫,開進(jìn)來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師,水利建設(shè)專項收入,一般納稅人,如果這個月進(jìn)項大于銷項,不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
就是說可以按照1一個點稅額進(jìn)行正常抵扣,做賬時只是費用和付款金額相應(yīng)減少就可以了哈
您好,根據(jù)您的描述,您少抵扣2%,所以修改后合同金額是修改前的101/103