同學(xué)您好,那您這月管理費(fèi)用少提,研發(fā)費(fèi)用多提
我10月份做賬的時(shí)候計(jì)提工資主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資多計(jì)提了2000,管理費(fèi)用-工資少計(jì)提了2000,我這個(gè)月這樣調(diào)整行不行?借:管理費(fèi)用-工資2000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資-負(fù)的2000
老師?請(qǐng)問,我上個(gè)月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢,這個(gè)月實(shí)發(fā)的沒有那么多,上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請(qǐng)問多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
如果上月管理人員工資少計(jì)提了 這月發(fā)工資作會(huì)計(jì)憑證是不是 借 應(yīng)付職工薪金 管理費(fèi)用-職工薪金 貸 銀行存款 如果多計(jì)提 會(huì)計(jì)分錄是不是這樣作 借 應(yīng)付職工薪金 貸 管理費(fèi)用 職工薪金
老師,每個(gè)月計(jì)提工資和發(fā)放工資的憑證后面都要附帶有具體每一個(gè)人多少錢的工資表明細(xì)嗎?還是可以放一個(gè)匯總的數(shù)呢?比如:管理費(fèi)用多少、研發(fā)多少、制造費(fèi)用多少、銷售費(fèi)用多少?這樣子
上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用的工資少計(jì)提了研發(fā)費(fèi)用工資 這個(gè)月的憑證怎么做才能平
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬(wàn)做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤(rùn)減少,就是不想少繳稅但無(wú)形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師你好,公司的對(duì)外投資49萬(wàn)的股權(quán)三千多點(diǎn)轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,請(qǐng)問我們收到這筆款后還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?我們收到的這筆款需要交稅嗎?如果交的話需要交哪些?
為什么要加上對(duì)方確認(rèn)的減值,再減去公允和賬面差額?
老師,我們中了一個(gè)政府的招標(biāo),項(xiàng)目是疫木處置砍伐疫木,請(qǐng)問對(duì)于這個(gè)合同我們需要繳納印花稅么?合同金額是500萬(wàn),但是是分期付款的,如果要繳納的話,我們是現(xiàn)在全額繳納還是分期繳納?
老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時(shí)間如何確定
老師23年的投資款印花稅補(bǔ)申報(bào)怎么報(bào)?
老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對(duì)公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級(jí)明細(xì))
老師,我們到貨是115克,787,52令,1.32噸。我可以入庫(kù)成120克,787,52令,來(lái)票115克,入庫(kù)120克,開票出去120克可以嗎?,
老師,廣告公司安裝部門購(gòu)買的萬(wàn)能膠、刷子、水等都分別計(jì)入什么科目?
老師,研發(fā)部門購(gòu)買的電腦配件,應(yīng)怎么入賬,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的哪個(gè)科目呢
這樣不好查做紅沖怎么做
那或者您可以借研發(fā)費(fèi)用-工資借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)
好的 謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在