同學(xué)您好,那您這月管理費(fèi)用少提,研發(fā)費(fèi)用多提
我10月份做賬的時(shí)候計(jì)提工資主營業(yè)務(wù)成本-工資多計(jì)提了2000,管理費(fèi)用-工資少計(jì)提了2000,我這個(gè)月這樣調(diào)整行不行?借:管理費(fèi)用-工資2000,貸:主營業(yè)務(wù)成本-工資-負(fù)的2000
老師?請問,我上個(gè)月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢,這個(gè)月實(shí)發(fā)的沒有那么多,上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
如果上月管理人員工資少計(jì)提了 這月發(fā)工資作會(huì)計(jì)憑證是不是 借 應(yīng)付職工薪金 管理費(fèi)用-職工薪金 貸 銀行存款 如果多計(jì)提 會(huì)計(jì)分錄是不是這樣作 借 應(yīng)付職工薪金 貸 管理費(fèi)用 職工薪金
老師,每個(gè)月計(jì)提工資和發(fā)放工資的憑證后面都要附帶有具體每一個(gè)人多少錢的工資表明細(xì)嗎?還是可以放一個(gè)匯總的數(shù)呢?比如:管理費(fèi)用多少、研發(fā)多少、制造費(fèi)用多少、銷售費(fèi)用多少?這樣子
上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用的工資少計(jì)提了研發(fā)費(fèi)用工資 這個(gè)月的憑證怎么做才能平
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
這樣不好查做紅沖怎么做
那或者您可以借研發(fā)費(fèi)用-工資借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)
好的 謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在