你好,這個月少計提3000元就可以的。
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發(fā)的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務(wù)處理
本月計提工資借:管理費用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
老師,上個月多計提工資,這個月怎么沖回,借:管理費用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 這個月借:應(yīng)付職工薪酬 2600貸:銀行存款 2600 還有那400怎么做賬
計提工資社保:是不是少計提多少 就直接再做多少的計提分錄就行 比如應(yīng)該是5000 但是上個月只計提了2000,少計提3000 然后再補一個摘要 補計提工資:借管理費用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 跨年了也是這樣處理吧
你好老師上個月工資沒計提,這月補計提 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費用那筆要怎么沖減?
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
有沒有另外的處理方法,這個月計提的時候是按真是數(shù)據(jù)計提的
你好,那么建議你做一個相反的分錄,來調(diào)賬的 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:管理費用? ?3000
這個后面要附什么原始憑證嗎
你好,這個建議附上上個月的工資表,然后附上一個說明