不用,在這個(gè)科目掛著就行
老師您好,請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”月末如何處理
應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方月末要處理嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,我當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末要做一筆分錄 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
電子稅務(wù)局加工費(fèi)發(fā)票部分沖紅,選擇什么原因呢
財(cái)管里 多因素修正 如果題目給幾個(gè)就用幾個(gè)驅(qū)動(dòng)因素相乘嗎
老師,我是小規(guī)模,一個(gè)季度三十萬(wàn)額度,上個(gè)月開(kāi)了一張專票,對(duì)方未認(rèn)證,也沒(méi)有入賬,我是不是可以直接沖紅作廢,不需要她確認(rèn)
2021年的增值稅電子普通發(fā)票怎么下載出來(lái)有銷(xiāo)售章的?
老師,我們今天有人開(kāi)進(jìn)來(lái)一張運(yùn)輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因?yàn)橹?4年運(yùn)輸費(fèi)做了暫估38萬(wàn)了,然后成本票也不夠,老板說(shuō)這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開(kāi)的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整就行了嗎?25開(kāi)的這兩張正常做25年的費(fèi)用和成本嗎?
你好老師,總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好,我們公司還沒(méi)來(lái)社保的戶,也沒(méi)有繳納社保,那填寫(xiě)工商年報(bào)時(shí),是不是都填零,就可以了,
老師,我們今天有人開(kāi)進(jìn)來(lái)一張運(yùn)輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因?yàn)橹?4年運(yùn)輸費(fèi)做了暫估38萬(wàn)了,然后成本票也不夠,老板說(shuō)這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開(kāi)的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整就行了嗎?25開(kāi)的這兩張正常做25年的費(fèi)用和成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這一題怎么選
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開(kāi)呀?