你好!這個就要看你拿到發(fā)票的時候怎么做的了。
上月進項稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,這個月銷項較大,需要認(rèn)證進項稅,怎么做分錄
老師,我當(dāng)月認(rèn)證進項稅額,月末要做一筆分錄 借 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額嗎?
老師,請問一下。 月末未認(rèn)證的進項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
上個月做待認(rèn)證進項稅額,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),這個月進項認(rèn)證并做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?
老師,你好,我上個月的進項稅做賬的時候,是待認(rèn)證進項稅額,下個月要抵扣的時候,能不能做這一筆分錄,對不對?借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅
企業(yè)老板經(jīng)濟緊張,稅款拖欠好幾個月,產(chǎn)生的滯納金之類也都沒付,賬面沒入賬,匯算清繳的時候滯納金要算嗎?
老師,計提工資需要工資冊清單嗎
老師,我們有個分公司,老板過去油費,住宿費,餐費,做憑證都記到什么費用
郭老師,非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費專票,能抵扣勾選嗎,還有來公司面試的人員,給他們報銷的差旅住宿費開的專票,能抵扣勾選嗎
幾筆“服務(wù)費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調(diào)整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
老師,折扣率,優(yōu)惠率,打折這個意思是一樣的嗎,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是銷售多少呢,這個算法有沒有官方的文件
外貿(mào)公司銷售發(fā)票都是開普票嗎,退稅率為0的幾款產(chǎn)品開銷售發(fā)票開的普票,進項票開的是專票,銷項普票怎么和進賬專票抵扣呢
公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師 你好 個體戶個稅匯算清繳后 在哪里查詢的
匯算清繳無形資產(chǎn)攤銷,填寫在居家費用哪欄,是填寫在七資產(chǎn)折舊攤銷那欄嗎
老師,我拿到發(fā)票的是,借 原材料 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 待 銀行存款
您好!這樣的話,你上面的分錄是對的
老師,是不是拿到發(fā)票的時候,不能直接 借 原材料 應(yīng)交稅費 進項稅額 我有點糊涂了?一直說是這樣做的,什么情況下能這樣做,什么情況下是要 借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額
你好!是的。你沒有認(rèn)證的時候,就不用先入進項
那為什么上課的時候,都是說借 原材料 應(yīng)交稅費 進項稅額
您好!書上也是這樣的了。因為默認(rèn)當(dāng)期就抵扣