下午好親,您說的是市盈率那些修正嗎
老師你好。我這邊是大陸一個小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因為在香港,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個問題: 1、我們?nèi)绻龃?,需不需要什么資質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對公轉(zhuǎn)賬是相對合規(guī)的 3、這其中會涉及到哪些稅? 麻煩
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費室交來的金額登記入賬,做了幾個月下來,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開,系統(tǒng)不熟悉,再加上價格經(jīng)常改動不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費用沒有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個情況,如果醫(yī)保局或者財政部門來查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個問題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗的老師能給個辦法
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
老師你好,你看我現(xiàn)在給你發(fā)的這個,就是拍的這幾個照片兒,第一就是發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的用途,他第三個講的不是吸引投資者購買的利率的這個債券,他這個解釋不是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期債券,然后第二張圖片是他不是附認(rèn)股權(quán)證債券的,這個嗯,使用情況不同的,這個是希望通過捆綁捆綁齊全吸引投資者,以降低利率。這兩個這個問題是我哪里理解錯了,我總覺得哪里說的不對。我做這個練習(xí)題的時候,11個時候我就認(rèn)為第十個是錯誤的,不應(yīng)該是正確的,它是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期利率。我是哪里理解錯嗎?。 因為我認(rèn)為我如果是投資者的話,你票面利率低,說明你就給我給的利息就低呀,那我為什么還要買你呢?買你這個復(fù)制股權(quán)證啊,你幫我解釋一下,我可能是哪里理解錯了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
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按模型規(guī)則對每個因素分別修正
這個地方? 求影響因素Ai的調(diào)整系數(shù)? 是不是題目給幾個驅(qū)動因素就用幾個相乘
是的,這個系數(shù)調(diào)整給幾個驅(qū)動因素就乘幾個