你好,當(dāng)時(shí)成本暫估的時(shí)候怎么做的?借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,應(yīng)付賬款嗎?是的話,借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)96000。借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款96000。
上星期稅局來(lái)我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票,這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過(guò)來(lái),合同注明打款賬號(hào)的駕駛員的賬號(hào),當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了,稅局的說(shuō)這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào),增減銷售成本,補(bǔ)交稅款和滯納金,然后叫司機(jī)開發(fā)票,開的發(fā)票進(jìn)今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了,稅款也補(bǔ)交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開來(lái)的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,我想問下,就比如24年有運(yùn)費(fèi)10萬(wàn),但是發(fā)票沒進(jìn)來(lái),我做進(jìn)成本了,顯示今年利潤(rùn)是20萬(wàn),如果25年匯算清繳時(shí)候10萬(wàn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是進(jìn)不來(lái),我要納稅調(diào)增補(bǔ)這10萬(wàn)的所得稅,那我想問下,24年的利潤(rùn)還是20萬(wàn)嗎,還是說(shuō)利潤(rùn)成30萬(wàn)了
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬(wàn),比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等,截止25年3.31日收到了80多萬(wàn),然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬(wàn),暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來(lái)票紅沖,然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
不能直接做到25年的成本費(fèi)用了。
老師,當(dāng)時(shí)暫估我是這樣做成本和下面一筆運(yùn)輸費(fèi)的,現(xiàn)在開進(jìn)來(lái)一筆運(yùn)輸費(fèi)96000,還有成本一些發(fā)票,可是這個(gè)成本也是25年開的?。吭趺此阕?4年暫估的這個(gè)成本呢?要怎么申報(bào)啊?這些暫估在25年全部沖掉嗎?然后正常做25年這些發(fā)票,然后在24年的匯算清繳里填增就行了是嗎?
借其他付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)90000, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款90000。 實(shí)際有業(yè)務(wù)的發(fā)票到了多少充多少就行,不用全部紅沖。如果是虛增的,沒有發(fā)票的這一部分全部調(diào)增。
老師,現(xiàn)在意思是先報(bào)稅嘛,賬后面再慢慢做,做賬也是也做到25年去了嘛,現(xiàn)在報(bào)稅我是用暫估的數(shù)據(jù)假如暫估38萬(wàn)減去現(xiàn)在開的96000元,然后調(diào)增那里寫這個(gè)差額,這樣報(bào)稅就行了是嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的