你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,不用的。
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎?
老師,請問一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這樣做對嗎?
收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額和應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
等到實際認(rèn)證的時候分錄要怎樣做呢?
借進(jìn)項稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額。