【財(cái)管知識(shí)點(diǎn)】第六章 關(guān)于靜態(tài)回收期和動(dòng)態(tài)回收期
老師,想問下關(guān)于靜態(tài)回收期和動(dòng)態(tài)回收期是財(cái)管第幾章第幾節(jié)的內(nèi)容呢?
(2016年)對(duì)于同一投資項(xiàng)目而言,下列關(guān)于固定資產(chǎn)投資決策方法的表述中,錯(cuò)誤的有( )。 A.如果凈現(xiàn)值大于0,其內(nèi)含報(bào)酬率一定大于設(shè)定的折現(xiàn)率 B.如果凈現(xiàn)值大于0,其投資回收期一定短于項(xiàng)目經(jīng)營期的1/2 C.投資回收期和投資回報(bào)率的評(píng)價(jià)結(jié)果一致 D.凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報(bào)酬率的評(píng)價(jià)結(jié)果一致 E.如果凈現(xiàn)值大于0,其現(xiàn)值指數(shù)一定大于1 答案:.BC 老師:這題C為什么不對(duì),投資回收期就是指的靜態(tài)回收期?投資回報(bào)率就是凈利潤/投資額?另外E是要說凈現(xiàn)值、年金凈流量、現(xiàn)值指數(shù)就是對(duì)的?
財(cái)務(wù)管理題目。這是我同學(xué)做全對(duì)的題目,想問下靜態(tài)回收期為什么這么算,后面內(nèi)含報(bào)酬率我也看不懂為什么這么做,測報(bào)酬率怎么就知道測28%.......希望老師和我交流下
下列哪個(gè)不屬于折現(xiàn)指標(biāo)()。【請(qǐng)老師盡快作答已經(jīng)問了好幾次了,并說明選項(xiàng)的原因】A.獲利指數(shù)B.動(dòng)態(tài)回收期C.靜態(tài)回收期D.內(nèi)含報(bào)酬率
你好老師咨詢下、財(cái)管說計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率所使用的年金現(xiàn)值系數(shù)等于靜態(tài)回收期期數(shù)、不等于動(dòng)態(tài)回收期數(shù)!這個(gè)怎么理解呢
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒有地方給我填這個(gè)1000多的營業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒有地方給我填這個(gè)1000多的營業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來的
請(qǐng)問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬賣出時(shí)一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄