你好 應(yīng)是代付款的Gotland? ?
老師,,這個分錄啥意思不看不懂,幫忙看看 借:其他應(yīng)付款1萬借:現(xiàn)金1萬貸:現(xiàn)金1萬 貸:其他應(yīng)付款1萬,,,,摘要寫的 我們收甲的借款還的
A公司: 1、 開票:借: 應(yīng)收賬款-c 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2萬 2、 借:其他應(yīng)收-B 2萬 貸款:應(yīng)收賬款-C 2萬 B公司: 1、 收到發(fā)票 借:管理費用-租金 15萬 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬 2、 支付租金 : 借:應(yīng)付賬款-C 15萬 貸:銀行存款 12萬 其他應(yīng)付A 3萬 老師你看看我做的對嗎? A給C開售電收入發(fā)票2萬,C給B開租金發(fā)票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費用 A的兩萬收入抵B的租金費用 C給B開租金發(fā)票15萬
老師您好,2022年12月份發(fā)現(xiàn)2022年3月份將一筆 借:其他應(yīng)收款-A公司1萬元,貸:銀行存款1萬元,誤記為借:其他應(yīng)付款1萬元,貸銀行存款1萬元,現(xiàn)在需要更正這筆會計分錄, 更正的分錄怎么寫? 是寫 借:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元,貸:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元么?
老師,我單位以前有這們一筆賬我看不懂,借:預(yù)付賬款—500萬,貸:銀行存款200萬 其他應(yīng)付款300萬,后面付的合同,銀行支付單200萬,收據(jù)500萬現(xiàn)金,沒發(fā)票
老師,去年收到3萬發(fā)票分錄,借管理費3萬,貸應(yīng)付賬款3萬,今年1月5日,經(jīng)理報銷款1萬,借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經(jīng)理個人付給對方,分錄 借 應(yīng)付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
詳細說說啊
先企業(yè)代付款了,后面對方把錢還給你們?