再補一個一萬的就可以了
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,現(xiàn)在遇到一個問題,我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會一樣的嘛,但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進(jìn)項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師,我是新來的會計,那個員工報銷,問他之前借款多少?他說4560元,過了一會說查到還有一個一萬,我加上了。后來他指了指桌子說這里加一萬, 我寫好單據(jù)一共借款14560元,她簽名了 后來領(lǐng)導(dǎo)說借給他24000多,我才想起還有一個一萬,領(lǐng)導(dǎo)會不會怪我?
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因為經(jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那不會怪我吧,他自己已經(jīng)簽名了的
這個只要你們員工承認(rèn)就沒事
怎么承認(rèn)?
他沒說一個再字
重新再寫一個一萬的就行了
老師,你好。原借支:200.本次實際報銷:100元。 費用報銷單怎么寫清楚點?
報銷100退回100就行了 報銷內(nèi)容也寫上
實際報銷單是300元,原來借支200,現(xiàn)在實際報銷100
備注那里怎么寫?
"借支200,本次實付100”?
那里寫上報銷實際內(nèi)容