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以前年度的賬分錄原本應該是先采購入庫,然后銷售,然后結轉成本,但是前會計做賬時分錄只做了一筆借:應付賬款,貸:銀行存款,請問這樣要怎么更正

2021-08-01 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-01 21:34

借:原材料 應交稅費增值稅(專票,一般納稅人) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料

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快賬用戶6547 追問 2021-08-01 21:55

銷售商品,而且這個是前兩年的錯賬

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快賬用戶6547 追問 2021-08-01 22:00

而且是無票購進

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齊紅老師 解答 2021-08-01 22:14

您好,假如是無票購入,也可以這樣做分錄。 但是在企業(yè)所得稅匯算清繳時候需要調整

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借:原材料 應交稅費增值稅(專票,一般納稅人) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
2021-08-01
你好,借:以前年度損益 貸:專項應付款 然后借:利潤分配~未分配利潤, 貸:以前年度損益
2021-01-06
是的,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款 這是結轉成本的分錄
2021-01-14
你好 摘要更正2021年幾月份幾號憑證。 借:預付賬款 貸:應收賬款
2021-08-28
這個樣子看你的分錄并沒有什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?
2021-01-23
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