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公司去年做了一筆分錄 借銀行存款100000 貸營(yíng)業(yè)外收入100000 然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了因?yàn)閷徲?jì)審過(guò)了,所以去年賬就不動(dòng)了,只能今年改 然后這筆分錄本來(lái)應(yīng)該是 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我今年應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整 怎么修改分錄應(yīng)該怎么做

2021-01-06 18:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 18:34

你好,借:以前年度損益 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 然后借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益

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快賬用戶9439 追問(wèn) 2021-01-06 18:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-06 18:44

不客氣,很高興幫到你

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你好,借:以前年度損益 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 然后借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益
2021-01-06
同學(xué)你好 貸以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2021-01-26
你好,這樣不對(duì) 借:應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
2020-11-13
報(bào)表應(yīng)該是平的吧,只是凈利潤(rùn)跟你未分配利潤(rùn)年初年末差不對(duì)應(yīng),是這樣子的嗎?
2022-01-20
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(專票,一般納稅人) 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2021-08-01
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